Aquí puedes gestionar la recepción de artículos en el inventario mediante el registro de una compra relacionada.
Pasos para registrar una compra basada en una orden de compra
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Desde el listado de órdenes de compra, ubica el menú de tres puntos y despliega las opciones.
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Si la orden de compra está en estado ‘Abierta’, selecciona la opción ‘Recibir artículos’.
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Se generará una nueva compra con los datos del proveedor y los artículos de la orden de compra.
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El proveedor de la orden de compra se asignará automáticamente a la compra.
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Se cargarán las partidas con los mismos artículos y unidades establecidas en la orden de compra.
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No es posible añadir ni eliminar partidas de la compra.
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Si no recibiste unidades de un artículo, indica 0 en las unidades correspondientes.
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La opción ‘Cargar desde XML’ estará deshabilitada.
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La compra debe contener al menos una partida con unidades mayores a 0.
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Asegúrate de que las unidades de las partidas sean iguales o menores a las unidades establecidas en la orden de compra.
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Una vez confirmada la compra, el estado de la orden de compra cambiará a ‘Cerrada’.
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Si la compra se cancela, el estado de la orden volverá a ‘Abierta’.
Cuando creas una orden de compra, esta solo puede estar vinculada a una compra vigente. En otras palabras, cada orden de compra solo puede surtirse en una única compra.